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领益智造2022年业绩预增:汽车光伏业务快速增长 海外基地盈利能力提升

2023-01-30 15:47:59  

1月29日晚间,领益智造(002600.SZ)发布2022年度业绩预告。2022年全年,公司归属于上市公司股东的净利润预计实现盈利15亿-17亿元,上年同期盈利11.

1月29日晚间,领益智造(002600.SZ)发布2022年度业绩预告。2022年全年,公司归属于上市公司股东的净利润预计实现盈利15亿-17亿元,上年同期盈利11.80亿元,较上年同期增长27.11% - 44.06%;预计扣除非经常性损益后的净利润实现盈利14.15-16.15亿元,上年同期盈利8.05亿元,较上年同期增长75.88% - 100.73%。基本每股收益预计实现盈利0.21元/股-0.24元/股,上年同期盈利0.17元/股。公司2022年整体盈利能力显著提升。


(资料图片)

据公告显示,2022 年度公司业绩与上年同期相比上升的主要原因是:聚焦和巩固消费电子业务优势,精密功能件、结构件等核心业务保持平稳增长,并积极布局 AR/VR、笔记本电脑等新的消费电子业务领域;持续拓展新能源车、光伏储能等清洁能源业务,相关业务收入实现快速增长;积极落实全球化战略,海外生产基地盈利能力持续提升;不断优化产品结构,加强成本费用管理,提升整体盈利能力。

聚焦巩固消费电子业务优势,新业务领域增长可期

领益智造作为全球最大的消费电子精密功能件制造商,通过持续提升研发能力和部署产业垂直整合,形成了从上游的材料、中游的精密功能件及结构件到下游的模块、充电器及精品组装相结合的发展新优势,在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及解决方案。

作为消费电子零件制造领域的龙头企业,精密功能件、结构件制造等核心业务保持平稳增长,在质量、工艺、技术等多个方面设定了行业标准,奠定了在产业链中上游的领导地位。借助在消费电子领域中的显著优势,公司积极布局AR/VR、笔记本电脑等新消费电子业务领域,凭借模切、冲压、CNC、注塑等工艺,已进入国内外头部AR/VR 客户的供应链,产品和服务主要包括结构件、功能件、整机代工等。公司将继续深化与客户之间的合作,持续扩大市场份额。

持续拓展新能源车、光伏储能等清洁能源业务,相关业务收入实现快速增长

2022年,领益智造持续布局新赛道。2021年通过收购浙江锦泰,在资金、研发、质量、生产、订单交付等各方面形成协同效应,快速切入新能源汽车赛道。公开信息显示,公司的新能源车业务主要为动力电池结构件制造,产品包括电芯铝壳、电芯盖板、转接片等,目前已拥有湖州、苏州、溧阳、福鼎和成都五大生产基地。凭借在消费电子领域中建立起来的研发和技术优势,领益智造汽车业务板块实现了迅猛增长。根据公司近期《投资者关系活动记录表》显示,2021年,公司实现汽车业务收入4.43亿元,2019年至2021年的年复合增长率为93.8%;2022年前三季度汽车业务收入增长较快。此外,公司已经切入头部动力电池厂商的供应链,公司所覆盖的客户在全球动力电池市场所占份额超过了35%,在中国动力电池市场所占份额超过了55%,未来的成长空间相当可观。新能源汽车业务的顺利推进,使得公司的平台化战略进一步深化,打开全新利润空间。

在光伏业务方面,公司积极发挥自身在金属元器件和模组元器件的制造优势,持续加大光伏方面的投入。近期在接受调研时公司表示,已通过海外生产基地向国际领先的清洁能源领域客户销售微型光伏逆变器产品,ODM能力凸显。太平洋证券在三季报点评中指出,领益智造印度生产基地主要向海外大客户供应光伏相关产品,盈利能力较佳,2022年前三季度,该业务板块实现了翻番以上的收入成长。此前,天风证券在半年报点评中指出,公司已通过海外生产基地向国际领先的清洁能源领域客户销售光伏逆变器产品,后续有望充分受益于光伏装机量提升+公司业务拓展。另据权威报告显示,2017-2021年,全球累计太阳能光伏装机容量从372.2GW增加到918.8GW,年复合增长率为25.3%,预计2022年到2026年将继续以年复合增长率23.2%的速度增长。光伏逆变器作为重要组件,预计未来四年市场规模可能会保持在83.1%的年复合增长率。

积极落实全球化战略,海内外“双循环”战略助力可持续发展

公司在持续加大国内生产基地建设投入的同时,通过生产及服务据点、研发中心、销售办事处的全球化网络成功构建了多中心化的全球布局。除中国外,覆盖包括印度、越南、巴西、土耳其、美国、韩国、新加坡等在内的全球主要区域市场。全球化布局成功缩短了与全球客户的距离,使得公司能够对客户的实时需求进行快速响应,从而有效地与新客户及现有客户开拓更多业务机会。在接受调研时,领益智造曾表示公司坚持国际化发展,继续秉承以客户为中心的服务理念,配合大客户的发展战略,抓住海外市场的机遇,保证市场份额和产能利用率,为整个集团未来可持续发展保驾护航。

坚持迭代创新,不断优化产品结构,提升整体盈利能力

公司依靠强大的学习和自我迭代能力,得以不断自我优化,调整产品及服务组合,不断审视过往经验并预判未来的市场环境及客户需求变化,以战胜来自内外部的挑战。面对现有客户,以客户为导向的团队能够灵活组织各业务职能人员在第一时间理解及预测其需求,并提出解决方案;面对新的终端市场,公司也能够随时组织队伍进行快速学习并理解新市场和产品服务需求,以期在最佳时机进入新市场并站稳脚跟。例如,2019年收购赛尔康后,公司迅速整合了双方的特点和优势并通过技术措施加以放大,凭借产生的协同效应,赛尔康实现了业绩的快速增长。公司不仅在现有业务内实现纵向整合,并进一步切入未曾涉足的清洁能源等新兴终端市场。自收购以来,赛尔康的业务从研发生产消费电子充电器快速拓展到清洁能源领域微型逆变器产品的研发生产,在产品结构和终端市场覆盖上都迈上新的发展阶段。

立足现在,展望未来

作为全球领先精密制造平台企业,公司表示会继续围绕既定的经营计划,持续提高加工技术、加工精度能力,坚定奉行海内外双循环发展策略,增强竞争优势。此外,公司表示将继续根据市场环境变化和自身发展需求,积极调整发展策略和方向,集中资源不断优化公司产品结构,积极布局新能源汽车及清洁能源等高增速业务,实现持续稳定的增长。

本文来源:财经报道网

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